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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-735-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 517 SERVICIO DE TRASLADO DE LEÑA Y BIENES DE USO PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, RESTO, DRL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-21-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
652365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Ramón |
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Razón Social |
JUAN RAMÓN VALLEJOS VALLEJOS
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R.U.T. |
13.396.459-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Ramón |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Global | TRANSPORTE DE LEÑA Y BIENES DE USO CONFORME SE ESPECIFICA EN EL FORMULARIO ADJUNTO, POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2023. CON UNA CANTIDAD DE KILOMETROS REALIZADOS DE 2289, PAGO N° 9
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$ 3.433.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.433.500
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$ 3.433.500
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Total Neto
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$ 3.433.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 652.365
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$ 4.085.865
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.