Orden de Compra. Nº1028897-735-SE23 "SP 517 SERVICIO DE TRASLADO DE LEÑA Y BIENES DE USO PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, RESTO, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-735-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 517 SERVICIO DE TRASLADO DE LEÑA Y BIENES DE USO PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, RESTO, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-21-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 967 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 652365
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Ramón
Razón Social JUAN RAMÓN VALLEJOS VALLEJOS
R.U.T. 13.396.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Ramón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1GlobalTRANSPORTE DE LEÑA Y BIENES DE USO CONFORME SE ESPECIFICA EN EL FORMULARIO ADJUNTO, POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2023. CON UNA CANTIDAD DE KILOMETROS REALIZADOS DE 2289, PAGO N° 9   $ 3.433.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.433.500 $ 3.433.500
Total Neto $ 3.433.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 652.365
TOTAL OC $ 4.085.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.