Orden de Compra. Nº1028897-742-SE23 "SP185/512 SERV. DE MANT ESC PUBLICA RAYEN LAFQUEN RBD 6350/ LINEA 3 / MANT./ NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-742-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SP185/512 SERV. DE MANT ESC PUBLICA RAYEN LAFQUEN RBD 6350/ LINEA 3 / MANT./ NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 976 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 239700,124
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ClementeIbacache
Razón Social CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA
R.U.T. 11.603.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ClementeIbacache
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación0,2872Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE BAJADAS AGUAS LLUVIA PVC 75 MM  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
23153007
Artículo de instalación42Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE HOJALATERIA EN GENERAL, PIEZAS ESPECIALES.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 1.261.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.700
TOTAL OC $ 1.501.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.