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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-784-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 47/570 Alimentos Claudio Arrau RBD 6497 SEP Linea 2 JCAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-28-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
90706 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nury Márquez Macías |
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Razón Social |
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
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R.U.T. |
11.718.151-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nury Márquez Macías |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 10 | Unidad no definida | PIE DE LIMÓN FAMILIAR/INDIVIDUAL UNIDAD | |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.900
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$ 129.900
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50202311
| Bebidas | 15 | Unidad no definida | BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 15 | Unidad no definida | JUGO NÉCTAR SABOR 1, 5 LITRO | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 5 | Unidad no definida | TORTA 30 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD | |
$ 54.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 271.000
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$ 271.000
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Total Neto
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$ 477.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.706
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$ 568.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.