Orden de Compra. Nº
1028897-826-SE25
"
SP 206/562 SERVICIO TRASPORTE ESCOALR ID SCA 6585 LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ RBD 6585, FAEP, DRL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-826-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
SP 206/562 SERVICIO TRASPORTE ESCOALR ID SCA 6585 LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ RBD 6585, FAEP, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 993 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES TRANSPIPER
Razón Social
SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSPIPER LIMITADA
R.U.T.
76.530.765-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTES TRANSPIPER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad no definida
Línea 51, RBD 6585, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Luis González Vázquez, RECORRIDO REFERENCIAL: Chinofcue, Malalcahuello, Rapachue, Rucapangue, Chinofcue, Catrianche, Pilpilco, Lelfunche, El Peral, Valor $2.700.000
Periodo junio a julio
$ 2.700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400.000
$ 5.400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad no definida
Línea 52, RBD 6585, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Luis González Vázquez, RECORRIDO REFERENCIAL: Labranza, Entre Rio, Estación Boroa, Rengalil, Villa Baldomero, Boroa, Patrahue y recorrido Urbano*, Valor $3.600.000
Periodo junio a julio
$ 3.600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200.000
$ 7.200.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad no definida
Línea 53, RBD 6585, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Luis González Vázquez, RECORRIDO REFERENCIAL: Borrocho, Loma Larga, Bolil, Bolonto, Pilolcura, Quilaco, Almagro, Valor $2.700.000
Periodo junio a julio
$ 2.700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400.000
$ 5.400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad no definida
Línea 54, RBD 6585, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Luis González Vázquez, RECORRIDO REFERENCIAL: Huespel, Lumahue ,Sector Ralipitra,Patrahue, Cancura,Camino a Barros Arana, Caucauche, La Vega, Sector Traiful., Valor $3.546.606
Periodo junio a julio
$ 3.546.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.093.212
$ 7.093.212
Total Neto
$ 25.093.212
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 25.093.212
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.