Orden de Compra. Nº1028897-889-SE25 "SP 05/658, COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA PÚBLICA ALEJANDRO GOROSTIAGA, RBD 6587, SEP, LÍNEA 3, JQF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-889-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 05/658, COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA PÚBLICA ALEJANDRO GOROSTIAGA, RBD 6587, SEP, LÍNEA 3, JQF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 76110,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadID 382TORTA CASERA 30 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD $ 54.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadID 96MILO TARRO 400 GRS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
50202310
Agua mineral2UnidadID 203AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 5 LITROS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50201709
Café instantáneo2UnidadID 91CAFÉ INSTANTÁNEO TRADICIONAL TARRO 400 GRS $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
90101604
Concesionarios de casino de comida100UnidadID 372COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO. BOLSA $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.100 $ 220.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadID 242GALLETAS MINI DIF. SABORES SACHET 40 GRS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 400.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.110
TOTAL OC $ 476.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.