Orden de Compra. Nº1028897-89-SE24 "SP 36/65 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, RBD 6452, SUBV. GENERAL, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-89-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 36/65 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SLEPCA, RBD 6452, SUBV. GENERAL, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 542640
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIL-CAR
Razón Social AMILCAR ALFONSO LOYOLA CURAQUEO
R.U.T. 15.181.063-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMIL-CAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCION CORRECTIVA MERCEDES BENZ LO812 PPU FPLI 46 LICEO REINO DE SUECIA RBD 6452, PRESUPUESTO 118  $ 1.461.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.000 $ 1.461.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCION CORRECTIVA MERCEDES BENZ LO812 PPU BTXC 70 LICEO REINO DE SUECIA RBD 6452, PRESUPUESTO 114  $ 795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCION PREVENTIVA MERCEDES BENZ LO812 PPU FPLI 46 LICEO REINO DE SUECIA RBD 6452 , PRESUPENTO 119  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 2.856.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 542.640
TOTAL OC $ 3.398.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.