Orden de Compra. Nº1028897-893-SE20 "41/721 MATERIAL FERRETERIA ESCUELA CAMAGUEY 6377"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-893-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 41/721 MATERIAL FERRETERIA ESCUELA CAMAGUEY 6377
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 991 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 132945,66
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ADERCIO
Razón Social JORGE ADERCIO FICA SUAZO
R.U.T. 11.246.008-k
Sucursal JORGE ADERCIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131703
Discos de cabbing20UnidadLIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9" X 11" ID 526  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
31211501
Pinturas al esmalte14UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 9MM 120 X 240 CM ID 848  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadTERCIADO PREMIUM PINO 18MM 122 X 244 UNIDAD ID 850  $ 16.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.800 $ 168.800
46171501
Candados8UnidadTORNILLO YESO CARTÓN MAMUT DRYWALL PUNTA FINA 6X1 5/8 CAJA 600 UNID ID 886  $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
27111508
Sierras5UnidadSIERRA SANDFLEX HOJA SIERRA BIMET 12" 24D 2 UNID ID 772  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadPISTOLA JINMAO CALAFATEAR BÁSICA UNID ID 322  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
31211904
Brochas10UnidadDISCO CORTE METAL DIÁMETRO 7" ID 324  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31231308
Tubería de bronce5UnidadDISCO SIERRA 7.1/4" 18D EJE 5/8" UNID ID 328  $ 8.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.780 $ 43.780
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador14UnidadAISLADOR AGOREX ESPUMA POLURIETANO ID 29  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
39111810
Interruptor de lámpara12UnidadMadera impreganada 2x2 x 3,20 ID 1077  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
40141716
Sifones en P10UnidadMadera impreganada 2x3 x 3,20 ID 1078   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
39101601
ampolletas halógenas4kilogramoClavo corriente 4" 1 kg ID 1008  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
39101608
Focos cialiticos4kilogramoClavo corriente 3" 1 kg ID 1007  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 699.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.946
TOTAL OC $ 832.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.