Orden de Compra. Nº1028897-901-SE22 "SP 377 / 814 MANTENCION Y REPARACION LICEO LUIS GONZALEZ RBD 6585 / FRAEP / NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-901-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SP 377 / 814 MANTENCION Y REPARACION LICEO LUIS GONZALEZ RBD 6585 / FRAEP / NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1240 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 969380
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA MERAKI SPA
Razón Social CONSTRUCTORA MERAKI SPA
R.U.T. 77.440.306-K
Sucursal CONSTRUCTORA MERAKI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de instalación25Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE CAÑONES 6”.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
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Artículo de instalación26Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DERECUBRIMIENTO CON FORRO ZINCALUMLISO.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
23153007
Artículo de instalación13Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE MANTAGALVANIZADA PARA COMBUSTION DE 6”.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
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Artículo de instalación13Unidad no definidaINSTALACIÓN ESTUFAS COMBUSTIÓNLENTA CON KIT, CAÑONES Y ACCESORIOS.(MANTA, GORRO, FORROS Y ROSETA).  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000
23153007
Artículo de instalación60Unidad no definidaHORAS HOMBRE HOJALATERO.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 5.102.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 969.380
TOTAL OC $ 6.071.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.