Orden de Compra. Nº1028897-903-SE24 "sp 21/683 ALIMENTOS ESC ANTONIO LADINO. GIRA PEDAGÓGICA , RBD 6459, SEP (cv)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-903-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra sp 21/683 ALIMENTOS ESC ANTONIO LADINO. GIRA PEDAGÓGICA , RBD 6459, SEP (cv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1053 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 69779,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco50UnidadPAN DE HAMBURGUESALINEA 1 ID 329 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas90UnidadCOLACIÓN: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITALINEA 1 ID 313 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.100 $ 269.100
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA LIGTH 0 ZERO DE 3 LTSLINEA 1 ID 144 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar2kilogramoSALAME AHUMADO KGLIENA 1 ID 214 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
50131801
Queso natural2kilogramoQUESO GAUDA 1 KGLINEA 1 ID 117 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadMILO TARRO DE 400 GRSLINEA 1 ID 106 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 367.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.779
TOTAL OC $ 437.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.