Orden de Compra. Nº1028897-913-SE22 "SP 831 Alimentos Bartolo Llancaleo RBD 6455 SEP Linea 1 JCAT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-913-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SP 831 Alimentos Bartolo Llancaleo RBD 6455 SEP Linea 1 JCAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1249 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 115561,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaTÉ DE HIERBAS CAJA 50 BOLSITAS  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaTÉ EN BOLSAS CAJA 100 BOLSITAS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50201706
Café2Unidad no definida88 1 CAFÉ INSTANTANEO TRADICIONAL TARRO 400 GRS  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaAZÚCAR GRANULADA 5 KILOS  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
50202303
Jugos y néctar concentrados24Unidad no definidaJUGO NECTAR 2 LITRO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.336 $ 39.336
50171551
Sal de cocina o de mesa1Unidad no definidaSAL FINA 1 KILO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50192109
Papas fritas o galletas tostadas16Unidad no definidaPAPAS FRITAS GRANDES PAQUETE 250 GRS  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.752 $ 26.752
50202311
Bebidas180Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 500 C.C  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
50202310
Agua mineral180Unidad no definidaAGUA MINERAL NATURAL GASIFICADA 250 C.C  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.280
50202311
Bebidas24Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos20Unidad no definidaCARAMELOS GOMITAS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
50181909
Galletas saladas180Unidad no definidaGALLETAS MINI DIF. SABORES SACHET 40 GRS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
50192109
Papas fritas o galletas tostadas12Unidad no definidaRAMITAS PAQUETE 270 GRS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10Unidad no definidaCARAMELOS SURTIDOS DIF. SABORES 430 GRS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
Total Neto $ 608.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.562
TOTAL OC $ 723.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.