Orden de Compra. Nº
1028897-914-SE23
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SP 61/688 COMPRA ESTIMULOS PARA LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ, 6585, SEP, DRL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-914-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SP 61/688 COMPRA ESTIMULOS PARA LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ, 6585, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1172 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
1596950
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad
Razón Social
JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA
R.U.T.
13.113.251-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101701
Medallas
100
Unidad
medalla con logo de disciplina de 5 cm con cinta
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
60121402
Marcos de secciones de madera
50
Unidad
enmarcado de licencia de alumnas/os de 8° año básico
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
60121402
Marcos de secciones de madera
300
Unidad
marco de madera tamaño 25x35 con vidrio (colgante vertical y horizontal
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500.000
$ 4.500.000
49101702
Trofeos
20
Unidad
Trofeo copa bola cónica dorada Base tipo mármol blanco, cuerpo de ABS dorado con detalles azules. LA GRABACIÓN DE LA PLACA DE LA BASE SE REALIZA A COLOR, EN PLACA PLATEADA O DORADA SEGUN EL MODELO, EL GRABADO DE LA MISMA COMO SUS POSIBLE LOGOS SE FACILITARÁN AL FINALIZAR LA COMPRA MEDIANTE UN TEXTO ESCRITO O SUBIDA DE ARCHIVOS. Tamaño 42 cm
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
49101701
Medallas
100
Unidad
medalla grabada de 5 cm con logo grabado con cinta
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
49101705
Diplomas
80
Unidad
Diploma grabado con el nombre de o el estudiante tamaño carta mide 25 x31cm color madera natural
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280.000
$ 1.280.000
49101704
Galvanos
60
Unidad
Galvanos con vidrio 20 x 25 con marco de madera nativa fondo de vidrio y placa madera 12x16 cm grabada
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080.000
$ 1.080.000
49101701
Medallas
50
Unidad
medallón con logo grabado de 7cm con cinta
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
Total Neto
$ 8.405.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.596.950
TOTAL OC
$ 10.001.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.