Orden de Compra. Nº1028897-921-SE20 "43/732 MATERIALES ESC STA MARIA DE BOROA 6633"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-921-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 43/732 MATERIALES ESC STA MARIA DE BOROA 6633
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 94545,52
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ADERCIO
Razón Social JORGE ADERCIO FICA SUAZO
R.U.T. 11.246.008-k
Sucursal JORGE ADERCIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPuerta de acceso pino 80x200 ITEM 1116  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31231308
Tubería de bronce1UnidadPuerta de acceso pino 90x200 ITEM 1117  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
39101601
ampolletas halógenas10UnidadLIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9" X 11" ITEM 526  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
39101608
Focos cialiticos2UnidadCERRADURA DE SOBREPONER POLI SOBREPONER 1985 GRIS 3 LLAVES ITEM 214  $ 44.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.408 $ 88.408
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadCERRADURA DE SOBREPONER 2002+30 UNID' ITEM 126  $ 28.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.110 $ 57.110
46171501
Candados14UnidadTUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 32 MM 3.0 METROS ITEM 926  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.060 $ 60.060
Total Neto $ 497.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.546
TOTAL OC $ 592.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.