Orden de Compra. Nº1028897-921-SE25 "SP 15/628 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO BARROS ARANA RBD 6397/LINEA 4/ SEP/NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-921-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 15/628 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO BARROS ARANA RBD 6397/LINEA 4/ SEP/NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1119 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 172402,39
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados30Unidad no definidaJUGO NÉCTAR120 $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4Unidad no definidaAZÚCAR GRANULADA 1 KILO12 $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
50201711
Té instantáneo2Unidad no definidaTÉ EN BOLSAS CAJA 100 BOLSITAS86 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
50201706
Café3Unidad no definidaCAFÉ INSTANTÁNEO TRADICIONAL TARRO 170 GRS90 $ 5.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.091 $ 17.091
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas200Unidad no definidaTARTALETA DE FRUTAS INDIVIDUAL UNIDAD395 $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.600 $ 164.600
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4Unidad no definidaTORTA CASERA 40 PERSONAS383 $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas200Unidad no definidaPIZZAS INDIVIDUAL DIF. SABORES392 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.600 $ 401.600
Total Neto $ 907.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.402
TOTAL OC $ 1.079.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.