Orden de Compra. Nº1028897-942-SE25 "SP 58/693 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO CLAUDIO ARRAU RBD 6497/ SEP/ LINEA 2/ NVG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-942-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 58/693 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO CLAUDIO ARRAU RBD 6497/ SEP/ LINEA 2/ NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 166098
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas8Unidad no definidaTORTA CASERA 40 PERSONAS DIF. SABORES383 $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000
50202311
Bebidas30Unidad no definidaBEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA 3 LTS DIF SAB  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGO NÉCTAR 2 LITRO120 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas12Unidad no definidaKUCHEN DIFERENTES SABORES389 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6Unidad no definidaPIE DE LIMÓN387 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
Total Neto $ 874.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.098
TOTAL OC $ 1.040.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.