Orden de Compra. Nº1028897-946-SE24 "SP 242/695 MANTENCION Y REPARACION DE INFRA PARA JI Y SC GOTITAS DE AMOR RBD 34780 /FAEP /LINEA 2 / NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-946-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 242/695 MANTENCION Y REPARACION DE INFRA PARA JI Y SC GOTITAS DE AMOR RBD 34780 /FAEP /LINEA 2 / NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1112 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 61750
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora MOPP E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA MOISES PARRA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.703.453-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora MOPP E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación20Unidad no definidagotitas de amor Provisión e instaslación de fijaciones  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
23153007
Artículo de instalación30Unidad no definidagotitas de amor Provisión e instalación de sello cubierta  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
23153007
Artículo de instalación2Unidad no definidagotitas de amor Instalación de revestimiento smartlap  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23153007
Artículo de instalación1Unidad no definidaamor Instalación de tubo fluorescente a led  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.750
TOTAL OC $ 386.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.