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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-971-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 7/727 COMPRA DE PERGAMINOS PARA ESC AGUAS Y GAVIOTAS RBD 6349 / SEP/ NVG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-16-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
315400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad |
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Razón Social |
JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA
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R.U.T. |
13.113.251-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111503
| Papel pergamino | 36 | Unidad no definida | pergamino enmarcado 35 ancho x 42 alto (doble vidrio de recuerdo egreso para alumnos de educación Parvularia). Tamaño foto 25 x 32 cms. | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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14111503
| Papel pergamino | 47 | Unidad no definida | pergamino enmarcado 35 ancho x 42 alto (doble vidrio de recuerdo egreso para alumnos 8° año básico y 4to medio) 25 x 32 cms | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 940.000
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$ 940.000
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Total Neto
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$ 1.660.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.400
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$ 1.975.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.