Orden de Compra. Nº
1029-11-SE12
"
Servicio de Vigilancia para la DRV
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1029-11-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Vigilancia para la DRV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1029-52-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
Comuna
Talca
Impuesto
115937,05
Dirección de Envío de la Factura
1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERISURE CHILE SPA
Razón Social
VERISURE CHILE SPA
R.U.T.
76.058.647-1
Sucursal
VERISURE CHILE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad no definida
Servicio de vigilancia Oficinas de San Javier, periodo Agosto - Diciembre 2011, según Factura Nº 74618
$ 122.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.174
$ 122.174
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad no definida
Servicio de vigilancia Oficinas de Linares, periodo Agosto - Diciembre 2011, según Factura Nº 74620
$ 137.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.723
$ 137.723
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad no definida
Servicio de vigilancia Oficinas de Curicó, periodo Agosto - Diciembre 2011, según Factura Nº 74619
$ 111.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.067
$ 111.067
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad no definida
Servicio de vigilancia Oficinas de Curicó, periodo Agosto - Diciembre 2011, según Factura Nº 74617
$ 117.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.057
$ 117.057
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad no definida
Servicio de vigilancia Oficinas de Cauquenes, periodo Agosto - Diciembre 2011, según Factura Nº 74621
$ 122.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.174
$ 122.174
Total Neto
$ 610.195
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.937
TOTAL OC
$ 726.132
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.