Orden de Compra. Nº1029-49-SE22 "Servicio de Mantención de Vehículos DRV Maule"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1029-49-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Vehículos DRV Maule
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1029-4-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente Nº 1253 piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
Comuna Talca
Impuesto 1618750,6
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian antonio
Razón Social cristian antonio guajardo mercado
R.U.T. 14.326.932-9
Sucursal cristian antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSe informa estado de pago N°124228 según orden de trabajo 3007091 - 3012369 - 3057889 - 3055541 - 3069124 - 3069119.Se informa estado de pago N°124228 según orden de trabajo 3007091 - 3012369 - 3057889 - 3055541 - 3069124 - 3069119. $ 8.519.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.519.740 $ 8.519.740
Total Neto $ 8.519.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.618.751
TOTAL OC $ 10.138.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.