Orden de Compra. Nº1029-5-SE20 "Servicio reparación de maquinaria para la DRV Maul"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1029-5-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación de maquinaria para la DRV Maul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1029-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente Nº 1253 piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
Comuna Talca
Impuesto 687398,72
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIA TALCA
Razón Social Porsche Inter Auto Chile Spa
R.U.T. 76.178.493-5
Sucursal PIA TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSe informa estado de pago Nº 82774 según orden de trabajo Nº2417953 - 2440020 - 2421310 - 2410659Se informa estado de pago Nº 82774 según orden de trabajo Nº2417953 - 2440020 - 2421310 - 2410659 $ 3.617.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.617.888 $ 3.617.888
Total Neto $ 3.617.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 687.399
TOTAL OC $ 4.305.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.