Orden de Compra. Nº1029940-134-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1029940-134-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
Razón Social SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 62.000.370-0
Dirección de Unidad de Compra Alameda 651, Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 62.000.370-0
Dirección de Facturación Huérfanos 1515
Comuna Santiago Centro
Impuesto 149115
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas5 (30354 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: 83084; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
0
2239-7-LP12
 30 (1356952 )BOLSA DE BASURA BIOMAS ROLLO 70 CM X 90 X CM 10 BOLSAS UNIDAD 1383422(1356952) BOLSA DE BASURA BIOMAS ROLLO 70 CM X 90 X CM 10 BOLSAS UNIDAD; Código: 12472; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl16 (50836 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: 16128; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.264 $ 9.264
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico60 (976585 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS 991585(976585) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS; Código: 85555; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel40 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.720 $ 389.720
Total Neto $ 784.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.115
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 933.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.