Orden de Compra. Nº1030-105-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-69-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030-105-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-69-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1030-69-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Señoret 146
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Señoret 146
Comuna Puerto Natales
Impuesto 146564,1
Dirección de Envío de la Factura Señoret 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA
R.U.T. 1.292.399-6
Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa90TiraTiras de fe angulo de 30 x 30 x 6 metros ,espesor 3 mm.  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.390 $ 771.390
Total Neto $ 771.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.564
TOTAL OC $ 917.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.