Orden de Compra. Nº1030-11146-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-11097-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030-11146-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-11097-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1030-11097-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Señoret 146
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Señoret 146
Comuna Puerto Natales
Impuesto 980400
Dirección de Envío de la Factura Señoret 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ironmad S.A.
Razón Social IRONMAD S A
R.U.T. 96.917.750-1
Sucursal ironmad S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151505
Barreras150Metro Lineal barretras Mixta metral - madera T18 2M. incluyendo Abatidos de Inicio y Termino.- $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160.000 $ 5.160.000
Total Neto $ 5.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 980.400
TOTAL OC $ 6.140.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.