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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1030-119-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-35-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1030-35-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Señoret 146 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
682970,865 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Señoret 146 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONCREMAG S.A. |
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Razón Social |
CONCREMAG S.A
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R.U.T. |
76.301.094-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONCREMAG S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101905
| Distribuidoras de hormigón | 23,5 | Metro Cúbico | Hormigón G-30 R7, para trabajos de la Administración Directa puesto en ruta 9 Km.233, sector casas viejas | · Cotización NO confirma despacho, quedará sujeta a previa evaluación, condiciones del terreno, ruta y condiciones climáticas.
· El despacho mínimo es de 3 metros cúbicos de hormigón, dentro del radio urbano.
· La solicitud de su pedido debe realizar |
$ 152.961,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.594.584
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$ 3.594.584
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Total Neto
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$ 3.594.584
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 682.971
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$ 4.277.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.