Orden de Compra. Nº1030-57-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-40-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030-57-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-40-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1030-40-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Señoret 146
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Señoret 146
Comuna Puerto Natales
Impuesto 157700
Dirección de Envío de la Factura Señoret 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC
Razón Social PEDRO LUIS CUEVAS CVITKOVIC
R.U.T. 3.446.805-2
Sucursal PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25181709
Pala cargadora1UnidadDesmontar, cambiar reparación y componentes, limpiar y calibrar inyectores de boma inyectora Carg. Frontal.  $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
Total Neto $ 830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.700
TOTAL OC $ 987.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.