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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1030-62-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-10-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1030-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Señoret 146 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
5130000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Señoret 146 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IDAIL PINTO E HIJOS SPA |
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Razón Social |
IDAIL PINTO E HIJOS SPA
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R.U.T. |
76.946.651-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IDAIL PINTO E HIJOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Global | Reparación granallado y pintado, cambio de piezas, para Cargador Frontal, sigla 12X-TEKU-176 de la Administración Directa, Dirección de Vialidad, Ultima Esperanza.de acuerdo a especificaciones técnicas en punto N°9.1 de las bases. | REPARACION CARGADOR FRONTAL
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$ 27.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000.000
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$ 27.000.000
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Total Neto
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$ 27.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.130.000
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$ 32.130.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.