Orden de Compra. Nº1030-99-SE17 "Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030-99-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Señoret 146
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Señoret 146
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Señoret 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TITO OMAR HARO LINARES - Casa Matriz
Razón Social TITO OMAR HARO LINARES
R.U.T. 7.664.030-0
Sucursal TITO OMAR HARO LINARES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico8UnidadTUBOS CONDUIC NARANJOS DE 2 MTS. 50MM. TUBOS CONDUIC NARANJOS DE 2 MTS. 50MM. $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
52141538
Calentadores de alimentos de uso doméstico2UnidadTERMOCUPLAS PARA CALENTADORES. TERMOCUPLAS PARA CALENTADORES. $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
30161907
Escaleras1Unidad   $ 91.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.480 $ 91.480
15121520
Lubricantes de uso general3Unidad   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
27111704
Enchufes3Unidad   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
24112208
Conjunto pulverizador4Unidad   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
Total Neto $ 179.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 179.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.