Orden de Compra. Nº1030177-100-AG26 "Materiales construcción para trabajos en dependencias municipales, Administración, compra ágil: 1030177-53-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030177-100-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción para trabajos en dependencias municipales, Administración, compra ágil: 1030177-53-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999005-1 del sistema Ficha Técnica N°81.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 De Septiembre N°250
Comuna Quillón
Impuesto 207928,4
Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos14Unidadcadena acma 15x30 4.5mts entregados en bodega municipal   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
31162003
Clavos de acabado4kilogramoclavos de 2.5 entregados en bodega municipal   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoGravilla entregada en acopio sector esparraguera  $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.200 $ 157.200
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro Cúbicoarena entregada en acopio sector esparraguera  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
30111601
Cemento90SacoSaco Cemento 25kg cada uno entregados en bodega municipal   $ 4.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.290 $ 421.290
30103605
Tablas de madera30Unidadtabla tapa 1x4 3.2 mts entregados en bodega municipal   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870
Total Neto $ 1.094.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.928
TOTAL OC $ 1.302.288


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.715.363-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.