Orden de Compra. Nº1031839-2-CC20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1122317-3-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1031839-2-CC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1122317-3-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-3-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social Dirección Servicio Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-K
Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-K
Dirección de Facturación Simón Bolívar 523
Comuna Antofagasta
Impuesto 362403924,364
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA
R.U.T. 89.630.400-3
Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42202302
Unidades tridimensionales de acelerador lineal de 1Unidad no definida15 DIAS CORRIDOS PUESTA EN MARCHA 75 DIAS CORRIDOS ENTREGA DE EQUIPOS ACELERADOR LINEAL CIRCULAR AUTOBLINDADO, SERVICIO DE ENTREGA, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.907.389.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907.389.076 $ 1.907.389.076
Total Neto $ 1.907.389.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 362.403.924
TOTAL OC $ 2.269.793.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.