Orden de Compra. Nº1031849-34-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1031849-5-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1031849-34-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1031849-5-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1031849-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social Dirección Servicio Talcahuano
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cristóbal Colón 3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto para el año 2021 Ley N°21.289, en la PARTIDA del Ministerio de Salud, Glosa 2 letra e todavía considera lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 4
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Talcahuano
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Av. Cristóbal Colón 3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 81510
Dirección de Envío de la Factura Av. Cristóbal Colón 3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcom Ltda.
Razón Social MAURICIO ROBLES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.562.680-k
Sucursal Marcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu1UnidadDESINTALACION TORRE CONTRAVENTADA 18 MTS Y TRASLADO A BODEGAS SSTHNO SEGUN COTIZACIONDESINTALACION TORRE CONTRAVENTADA 18 MTS Y TRASLADO A BODEGAS SSTHNO SEGUN COTIZACION $ 429.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000
Total Neto $ 429.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.510
TOTAL OC $ 510.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.