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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1031849-72-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1031849-16-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1031849-16-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.607.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Cristóbal Colón 3030 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
4808900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cristóbal Colón 3030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
A&R E.I.R.L |
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Razón Social |
servicios de aseos valeska sandra rojas jara e.i.r
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R.U.T. |
76.359.523-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A&R E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Contratar los servicios de una empresa de aseo especializada en el rubro, que se encargue de realizar todas las actividades de limpieza en los establecimientos dependientes del Servicio de Salud Talcahuano detallados anteriormente, motivos de la presente | SERVICIOS DE ASEO Y DE JARDINES DEL SST DESDE 1031849-16-LR25
MES DE FEBRERO 2026, SE CANCELA LA DIFERENCIA DE ENERO $2.207.450.- |
$ 25.310.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.310.000
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$ 25.310.000
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Total Neto
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$ 25.310.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.808.900
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$ 30.118.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.