|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1031849-76-CC26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VD,CONV.SUM.1031849-12-LE TOALLAS INTERFOLIADAS PLAN SAMU |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1031849-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
61.607.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Cristóbal Colón 3030 |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
5301 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cristóbal Colón 3030 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
GRUPO DK |
|
Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.556.184-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO DK |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705
| Servilletas de papel | 20 | Unidad | TOALLA INTERFOLIADA 18X250 UN | TOALLA INTERFOLIADA 18X250 UN |
$ 1.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.900
|
$ 27.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.301
|
|
$ 33.201
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.