Orden de Compra. Nº1031849-76-CC26 "VD,CONV.SUM.1031849-12-LE TOALLAS INTERFOLIADAS PLAN SAMU "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1031849-76-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2026
Nombre de la Orden de Compra VD,CONV.SUM.1031849-12-LE TOALLAS INTERFOLIADAS PLAN SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1031849-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cristóbal Colón 3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1099
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Av. Cristóbal Colón 3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 5301
Dirección de Envío de la Factura Av. Cristóbal Colón 3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20UnidadTOALLA INTERFOLIADA 18X250 UNTOALLA INTERFOLIADA 18X250 UN $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
Total Neto $ 27.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.301
TOTAL OC $ 33.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.