Orden de Compra. Nº1031849-9-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1031849-5-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1031849-9-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1031849-5-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1031849-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social Dirección Servicio Talcahuano
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cristóbal Colón 3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2715
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los pagos serán mensuales por mes vencido, contra documento tributario en un plazo que no podrá exceder de 45 días contados desde la fecha de aceptación de la factura, de acuerdo a lo dispuesto en la glosa 02, letra e, del presupuesto del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Talcahuano
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Av. Cristóbal Colón 3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 368928,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Cristóbal Colón 3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcom Ltda.
Razón Social MAURICIO ROBLES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.562.680-k
Sucursal Marcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu1UnidadMANTENCION DE ANTENA, LINEA DE TRANSMISION, BATERIA Y ACCESORIOS SEGUN COTIZACIONMANTENCION DE ANTENA, LINEA DE TRANSMISION, BATERIA Y ACCESORIOS SEGUN COTIZACION $ 1.941.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941.727 $ 1.941.727
Total Neto $ 1.941.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.928
TOTAL OC $ 2.310.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.