Orden de Compra. Nº
1031859-32-CC25
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IDO/Lic 3-LR24/Req 304018-45/TI
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1031859-32-CC25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
IDO/Lic 3-LR24/Req 304018-45/TI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1031859-3-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compra Conjunta SNSS
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Canada 308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1310
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Facturación
Canada 308
Comuna
Providencia
Impuesto
2171,6848
Dirección de Envío de la Factura
Canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Clevertec
Razón Social
SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLEVERTEC LIMITADA
R.U.T.
76.330.984-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Clevertec
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
32
Unidad
Arriendo de Notebooks, desde el 21 de julio al 20 de agosto del 2025, cuota 5 de 36
US$ 38,87
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.243,84
US$ 1.243,84
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
8
Unidad
Arriendo Notebooks con Tarjeta Gráfica Dedicada, desde el 21 de julio al 20 de agosto del 2025, cuota 5 de 36
US$ 49,75
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 398,00
US$ 398,00
43211507
Computadores de escritorio
255
Unidad
Arriendo de All in One, desde el 21 de julio al 20 de agosto del 2025, cuota 5 de 36
US$ 35,94
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 9.164,70
US$ 9.164,70
43211507
Computadores de escritorio
1
Unidad
Arriendo de IMAC, desde el 21 de julio al 20 de agosto del 2025, cuota 5 de 36
US$ 77,23
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 77,23
US$ 77,23
43211507
Computadores de escritorio
55
Unidad
Arriendo de monitor, desde el 21 de julio al 20 de agosto del 2025, cuota 5 de 36
US$ 9,93
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 546,15
US$ 546,15
Total Neto
US$ 11.429,92
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 2.171,68
TOTAL OC
US$ 13.601,60
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.