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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1031859-56-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IDO/Ampliación Lic 1031859-1-LR21/Req 304018-19-ID |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1031859-1-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
366,9698 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRECIC S.A. |
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Razón Social |
CRECIC S.A.
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R.U.T. |
87.019.000-k |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRECIC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | Servicio de arriendo de equipos computacionales, período 20/05/2023 al 19/06/2023, según detalle en anexo.
Ampliación Contrato 30%. Cláusula Octava, contrato de compraventa entre SSMO y CRECIC S.A (44 equipos)
| Servicio de arriendo de equipos computacionales.
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US$ 1.931,42
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.931,42
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US$ 1.931,42
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Total Neto
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US$ 1.931,42
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 366,97
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US$ 2.298,39
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.