Orden de Compra. Nº1032614-36-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1032614-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1032614-36-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1032614-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1032614-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Seguridad Pública
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra A.Perez Canto c/ J.Kennedy, Las Cabras, VI Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148.2022 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 246978,53
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Esmeralda
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
R.U.T. 76.109.003-8
Sucursal Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAdquisición de Materiales Eléctricos, para extensión de alumbrado publico en la calle o callejón San Luis, según detalle adjunto en Memorándum Nro. 147.2022 DSP -Foco o luminaria publica led oro 60 Watt -Preensamblado 2x16 neutro desnudo -Pernos galvanizados 11x1/2 con turca -Soporte de remate -Soporte de Paso ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.999 AREA DE GESTION 2.2.2 $ 1.299.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.887 $ 1.299.887
Total Neto $ 1.299.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.979
TOTAL OC $ 1.546.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.