Orden de Compra. Nº
1032614-9-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1032614-5-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1032614-9-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1032614-5-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1032614-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Seguridad Pública
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra
A.Perez Canto c/ J.Kennedy, Las Cabras, VI Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190.2023 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Facturación
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna
Las Cabras
Impuesto
317897,17
Dirección de Envío de la Factura
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Esmeralda
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
R.U.T.
76.109.003-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
Provisión de material eléctrico, Memorándum Nro 87.2023, DSP Mejoramiento iluminación entrada y alrededores Esc Los Quillayes Focos led 200w, fotocelda, base para fotocelda, calota 1 interruptor mec riel din c/blanco, automático 20a saime, cordon 2x2 5mm negro tipo svt 2x14swg
215.22.04.999 2.2.2
$ 402.919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402.919
$ 402.919
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
Provisión de material eléctrico, Memorándum Nro 88.2023, DSP Mantencion alumbrado público a extensiones sector callejón Los Cochatos (La loma), Pob Los Aromos, El Boldo, sector Las Balsas Fotocelda fisher, bases para fotocelda, ampolleta led 60w, automático saime 20a, cordon 2x2 5mm negro tipo svt 2x14awg
215.22.04.999 2.2.2
$ 677.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 677.268
$ 677.268
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
Provisión de material eléctrico, Memorándum Nro 86.2023, DSP Iluminación puntos delictivos, Carta Nro 1484 Foco o proyector Led 200w, calota mec riel din blanca, mordazas, cáncamos, automático 20a, alambre sept 2x4 acometida concéntrico, poste luz 6mts
215.22.04.999 2.2.2
$ 592.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 592.956
$ 592.956
Total Neto
$ 1.673.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 317.897
TOTAL OC
$ 1.991.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.