Orden de Compra. Nº1033-29-SE16 "MBM/ MANTENCION CAMIONETA GVYR-54 DIRECCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-29-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MBM/ MANTENCION CAMIONETA GVYR-54 DIRECCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1033-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 48584,71
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
R.U.T. 79.609.330-7
Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1GlobalMANTENCION DE LOS 30. 000 KILÓMETROS CAMIONETA GVYR-54, SEGÚN OT N° 24.526  $ 255.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.709 $ 255.709
Total Neto $ 255.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.585
TOTAL OC $ 304.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.