Orden de Compra. Nº1033-364-SE07 "SERVICIOS DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-364-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS DE IMPRESION Y CONFECCION DE CUADERNILLOS 60 PAGINA
Proveniente de Licitación 1033-13-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna -1
Impuesto 51585
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Myriam Zuleta Vega
R.U.T. 10.638.404-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151901
Segun oferta adjunta25UnidadSegun oferta adjuntaServicio impresion de 25 textos Manual Valle Final $ 10.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.500 $ 271.500
Total Neto $ 271.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.585
TOTAL OC $ 323.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.