Orden de Compra. Nº1033-445-SE13 "MCV_Fab. e Inst. Muretes_Salar de TARA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-445-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MCV_Fab. e Inst. Muretes_Salar de TARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1401-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 2510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 45288,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor feníx
Razón Social JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ
R.U.T. 12.348.271-9
Sucursal feníx
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadFabricación e Instalación de muretes de hormigón para letreros en camino a Salar de Tara.  $ 238.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.360 $ 238.360
Total Neto $ 238.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.288
TOTAL OC $ 283.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.