Orden de Compra. Nº1033-532-SE07 "SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-532-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE LAVADO POOL VEHICULOS CONAF REGION DE ANTOFAGASTA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.
Proveniente de Licitación 1033-90-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERTO EDUARDO PARADA ROCABADO
R.U.T. 13.014.837-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadVehículos de servicioSERVICIO DE LAVADO CAMIONETAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO ADJUNTO $ 93.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.150 $ 93.150
Total Neto $ 93.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 93.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.