Orden de Compra. Nº1033-64-SE10 "TRABAJOS R.N. LOS FLAMENCOS NOTA P. N° 031"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-64-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-02-2010
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS R.N. LOS FLAMENCOS NOTA P. N° 031
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1401-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 2510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 8888,88888888889
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gregoriooviedo
Razón Social gregorio oviedo
R.U.T. 6.415.054-5
Sucursal gregoriooviedo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadTRABAJOS EN R.N. LOS FLAMENCOS, SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 031  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 8.889
TOTAL OC $ 88.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.