Orden de Compra. Nº1033-78-SE09 "MANTENCION CAMIONETA MX-4263"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-78-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2009
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA MX-4263
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1033-88-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 50927,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
R.U.T. 79.609.330-7
Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Aceite de motor1Unidad InternacionalSERVICIO MANTENCION CAMIONETA MX-4263, SEGÚN OT N° 11252  $ 268.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.041 $ 268.041
Total Neto $ 268.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.928
TOTAL OC $ 318.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.