Orden de Compra. Nº1035-160-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1035-46-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-160-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1035-46-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales mantencion Faenas Cef Tanume
Proveniente de Licitación 1035-46-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna -1
Impuesto 45946,37
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ORUETA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.702.800-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
ALGUNOS ARTICULOS LOS DEMAS NO SE TRABAJAN1GlobalALGUNOS ARTICULOS LOS DEMAS NO SE TRABAJANAceites y otros segun listado adjunto $ 241.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.823 $ 241.823
Total Neto $ 241.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.946
TOTAL OC $ 287.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.