Orden de Compra. Nº1035-193-SE14 "Transporte Brigada Peumo 6"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-193-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Transporte Brigada Peumo 6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-27-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor galvez
Razón Social ELIANA DEL CARMEN GALVEZ BUSTAMANTE
R.U.T. 7.068.853-0
Sucursal galvez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadArriendo mini bus brigada P-6 Marzo 2014Arriendo mini bus brigada P-6 Marzo 2014 $ 2.088.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.960 $ 2.088.960
Total Neto $ 2.088.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.088.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.