Orden de Compra. Nº1035-2-SE08 "Contratista Transporte PMF"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-2-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Contratista Transporte PMF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Traslado Brigada Forestal Peumo 4
Proveniente de Licitación 1035-133-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social transporte de pasajeros
R.U.T. 10.154.373-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de minibus con carro de arrastre, de preferencia en pichilemu1UnidadArriendo de minibus con carro de arrastre, de preferencia en pichilemuTranasporte Brigada Peumo 4 , Diciembre 2007 $ 905.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.333 $ 905.333
Total Neto $ 905.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 905.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.