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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1035-222-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS GASFITERIA DMF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1035-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cuevas 480 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Cuevas 480 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
42066,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-04-2015 |
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Proveedor |
Alvaro Alfonso |
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Razón Social |
Alvaro Vasquez Opazo
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R.U.T. |
13.307.316-7 |
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Sucursal |
Alvaro Alfonso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Global | Servicios Gasfiteria Base 5 Rosario | Servicios Gasfiteria Base 5 Rosario |
$ 106.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.950
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$ 106.950
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Global | Servicios Gasfitería Base Peumo | Servicios Gasfitería Base Peumo |
$ 114.455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.455
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$ 114.455
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Total Neto
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$ 221.405
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.067
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$ 263.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.