Orden de Compra. Nº1035-236-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-4-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-236-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-4-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 949929,32
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerardo
Razón Social FORESTAL SAN ALFONSO SPA
R.U.T. 76.793.088-7
Sucursal Gerardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151508
Servicios de asistencia forestal49,04UnidadAplicación de herbicidas a regeneración natural de pino insigne en plantaciones de pino insigne a 49,04 ha reforestadas el año 2018 Cef Tanume Conaf Región de OhigginsAplicación de herbicidas según requerimientos establecidos en la licitación, incluye mano de obra e insumos. $ 101.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.628 $ 4.999.628
Total Neto $ 4.999.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 949.929
TOTAL OC $ 5.949.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.