Orden de Compra. Nº1035-263-SE18 "Adquisición de Verduras y frutas"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-263-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Verduras y frutas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 48203
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor victor carlos
Razón Social victor carlos azocar olivares
R.U.T. 7.161.130-2
Sucursal victor carlos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaVerduras y frutasVerduras y frutas $ 253.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.700 $ 253.700
Total Neto $ 253.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.203
TOTAL OC $ 301.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.