Orden de Compra. Nº1035-283-SE15 "Servicio de aseo Of. Conaf Alcazar"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-283-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Of. Conaf Alcazar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1035-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 388005,84
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS
Razón Social MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS
R.U.T. 6.858.830-8
Sucursal MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios4Mes Servicios de Aseo oficina Conaf Alcazar periodo Mayo - Agosto 2015 $ 510.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.136 $ 2.042.136
Total Neto $ 2.042.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.006
TOTAL OC $ 2.430.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.