Orden de Compra. Nº1035-318-SE22 "servicio de alimentacion Cursos DEprif"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-318-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra servicio de alimentacion Cursos DEprif
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2568-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 931
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna Rancagua
Impuesto 2293870
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sofia
Razón Social SOFIA DEL CARMEN CORNEJO VARGAS
R.U.T. 14.535.522-2
Sucursal Sofia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos107Unidad no definidaDesayunosDesayunos $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.000 $ 428.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos108Unidad no definidaCenaCena $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos107Unidad no definidaCoctel ceremonia Coctel ceremonia $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.000 $ 535.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos4Unidad no definidaalmuerzosalmuerzos $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios18DíaServicio de aseo dependencias por Curso DEPRIF en Cef Tanume Comuna Pichilemu Sector Coguil Conaf Region de O"HigginsServicio de Aseo valor diario neto $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos424Unidaddesayuno, almuerzo y cena, por particpante curso DEPRIF en CEF Tanume Comuna Pichilemu Sector Coguil Conaf Region de O"HigginsConsidera Desayuno, almuerzo y cena por persona valor neto mes sep-oct $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540.000 $ 9.540.000
Total Neto $ 12.073.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.293.870
TOTAL OC $ 14.366.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.